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**功能定位** 集中核算供货商应付、实付及欠款数据,解决多笔采购交易中资金往来对账不清、欠款管理缺失的问题。 **核心功能** - 管理字段:供货商编号、名称、联系人、手机、应付金额、实付金额、订金、后付金额、退货金额、欠款金额。 - 支持按供货商汇总还款明细,自动计算欠款余额,提供列表查询与导出。 **业务价值** - 消除手工对账易错、信息分散的漏洞,确保每笔应付与实付可追溯。 - 实时掌握各供货商欠款金额,规避逾期支付或重复付款风险。 **使用场景** - 财务月末与供货商对账时,快速调取欠款明细,确认结算金额。 - 采购主管审批付款计划时,依据欠款金额排序,优先处理高负债供货商。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商还款合计界面] A --> B[加载供货商列表及主表字段] B --> C[系统展示供货商编号、名称、联系人、手机、应付金额、实付金额、订金、后付金额、退货金额、欠款金额] C --> D[用户查看或筛选数据] D --> E{是否对数据进行操作?} E -->|是| F[执行新增、修改、删除或导出] F --> G[系统更新数据并重新计算欠款金额] G --> D E -->|否| End((结束))

✏️ 供货商还款合计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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