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**功能定位** 规范供应商还款流程,实时更新应付账款余额,避免资金管理混乱与账目差错。 **核心功能** 记录还款日期、供商编号、供商名称、欠款金额、还款金额、剩余金额及备注;支持还款数据新增、修改与明细查询。 **业务价值** 建立可追溯的还款台账,消除手工记账导致的信息遗漏与核对困难,确保应付账款余额准确,降低资金结算风险。 **使用场景** - 财务人员根据采购单逐笔录入供应商还款记录,系统自动计算剩余欠款。 - 月末对账时,通过供商编号快速检索历史还款明细,核对账实是否一致。 - 发现还款金额有误时,修改记录并留存备注,保障审计追溯清晰。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入还款日期、供商编号、供商名称、欠款金额、还款金额、备注] A --> B{校验供商编号是否存在} B -->|是| C{校验还款金额是否大于0} B -->|否| End((结束)) C -->|是| D{校验还款金额是否不超过欠款金额} C -->|否| End D -->|是| E{校验剩余金额是否计算正确} D -->|否| End E -->|是| F[保存还款记录,更新欠款金额及剩余金额] E -->|否| End F --> End

✏️ 供货商还款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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