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**功能定位** 规范客户欠款回收流程,实现应收账款的逐笔登记与动态跟踪,避免坏账风险与资金管理盲区。 **核心功能** - 管理字段:出库编号、客户编号、客户姓名、付款日期、欠付金额、付款金额、付后欠款、经办人、备注。 - 支持操作:新增欠款还款记录、自动计算付后欠款余额、按客户或时间段查询历史还款明细。 **业务价值** - 防止欠款信息遗漏,确保每笔回款有据可查。 - 实时更新客户欠款余额,降低应收账款管理风险。 - 完善付款凭证与经办人追溯,满足财务合规与审计要求。 **使用场景** - 客户分批偿还前期出库欠款时,逐笔登记还款金额与日期。 - 财务月末核对客户欠款余额,生成对账清单。 - 销售人员查询客户历史还款记录,评估后续授信额度。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入收客户欠款登记信息] A --> B{校验客户编号是否存在} B -->|否| C[提示客户编号不存在] C --> A B -->|是| D{校验欠付金额是否大于0} D -->|否| E[提示欠付金额必须大于0] E --> A D -->|是| F{校验付款金额是否大于0且不超过欠付金额} F -->|否| G[提示付款金额不合法] G --> A F -->|是| H[计算付后欠款 = 欠付金额 - 付款金额] H --> I{校验备注是否为空} I -->|是| J[提示必须填写备注] J --> A I -->|否| K[保存收客户欠款登记记录] K --> End((结束))

✏️ 收客户欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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