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**功能定位** 规范采购入库流程,精确记录采购应付与付款明细,防范应付账款管理漏洞。 **核心功能** 管理入库编号、入库日期、供商编号及名称、应付款、实付款、后付款、欠付款、经办人及备注。支持按单录入、付款状态跟踪及欠款查询。 **业务价值** 清晰呈现每笔采购的应付、实付与欠款金额,避免付款信息遗漏与账务差错;完整记录入库明细,确保财务对账与库存追溯有据可查。 **使用场景** - 采购员到货后录入入库单,填写应付与实付金额,系统自动计算欠付款。 - 财务根据欠付款字段核对供应商账单,安排后续付款计划。 - 仓库人员按入库编号追溯批次,核实到货与付款状态。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📊 13 个从表字段📋 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写采购入库单] A --> B{校验供商信息是否完整} B -->|是| C{校验入库日期是否有效} B -->|否| A C -->|是| D{校验入库编号是否唯一} C -->|否| A D -->|是| E{校验应付款金额是否大于0} D -->|否| A E -->|是| F{校验实付款是否不大于应付款} E -->|否| A F -->|是| G[计算后付款与欠付款] F -->|否| A G --> H{校验经办人是否已授权} H -->|是| I{校验备注是否超过200字符} H -->|否| A I -->|是| J[保存采购入库单] I -->|否| A J --> K{确认保存结果} K -->|是| End((结束)) K -->|否| A

✏️ 采购入库

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 入库编号;入库日期
入库编号入库日期商品编号商品名称规格型号单位产地进价
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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