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**功能定位** 规范管材采购入库的财务数据记录,确保每一笔入库的应付、实付及欠付金额清晰可查。 **核心功能** - 管理入库单号、入库日期、供商信息(编号/名称)、应付/实付/后付/欠付金额、经办人。 - 支持新增、编辑、查询入库记录,自动计算欠付金额。 **业务价值** - 避免采购入库环节的财务信息遗漏与账目混乱。 - 实时跟踪对供应商的应付与欠付状态,降低资金结算合规风险。 - 所有入库单数据可追溯,便于审计与对账。 **使用场景** - 采购到货后,仓管员登记入库单及应付金额,财务后续录入实付与后付金额。 - 月末与供应商对账时,系统自动汇总欠付金额,辅助结算决策。 - 查询历史入库记录,快速定位某批次管材的入库日期与经办人。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📊 19 个从表字段📋 11 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入入库单信息] A --> B{校验入库单号是否唯一} B -->|是| C{校验供商编号是否存在} B -->|否| D[提示入库单号重复] D --> End((结束)) C -->|是| E{校验入库日期是否合法} C -->|否| F[提示供商编号不存在] F --> End E -->|是| G{校验应付金额是否大于0} E -->|否| H[提示入库日期不合法] H --> End G -->|是| I{校验实付金额是否小于等于应付金额} G -->|否| J[提示应付金额必须大于0] J --> End I -->|是| K{校验后付金额+实付金额是否等于应付金额} I -->|否| L[提示实付金额不能超过应付金额] L --> End K -->|是| M{校验欠付金额是否等于应付金额-实付金额-后付金额} K -->|否| N[提示后付金额与实付金额之和必须等于应付金额] N --> End M -->|是| O{校验经办人是否已授权} M -->|否| P[提示欠付金额计算错误] P --> End O -->|是| Q[保存入库单并更新库存] O -->|否| R[提示经办人无权限] R --> End Q --> End((结束))

✏️ 入库登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 入库单号;入库日期
入库单号入库日期入库序号产品编号产品名称产品类别规格型号数量
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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