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**功能定位** 记录并管理向供应商支付欠款的业务过程,确保付款数据准确、可追溯。 **核心功能** - 管理字段:入库单号、供商编号、欠付金额、付款金额、付后欠款、付款日期 - 支持操作:新增、修改、删除付款记录,自动计算付后欠款余额 **业务价值** - 避免付款信息遗漏或重复支付 - 确保欠款数据实时更新,降低财务合规风险 - 支持按入库单号、供商编号追溯历史付款明细 **使用场景** - 财务根据入库单逐笔登记供应商付款 - 采购核对某供商多笔入库单的累计欠款与已付金额 - 月末对账时按付款日期区间导出欠款支付明细
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入入库单号] A --> B[系统查询入库单信息] B --> C{入库单是否存在?} C -->|是| D[显示入库单信息:供商编号、欠付金额] C -->|否| E[提示“入库单不存在”] E --> End((结束)) D --> F[输入付款金额] F --> G{付款金额是否大于欠付金额?} G -->|是| H[提示“付款金额不能大于欠付金额”] H --> F G -->|否| I{付款金额是否小于等于0?} I -->|是| J[提示“付款金额必须大于0”] J --> F I -->|否| K[计算付后欠款 = 欠付金额 - 付款金额] K --> L[系统记录付款日期] L --> M{付后欠款是否等于0?} M -->|是| N[标记该入库单欠款已结清] M -->|否| O[标记该入库单尚有欠款] N --> P[保存付供商欠款登记记录] O --> P P --> Q[更新入库单欠付金额] Q --> End((结束))

✏️ 付供商欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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