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**功能定位** 实时统计各供商应付与实付差异,量化欠款规模,支撑采购对账与资金安排。 **核心功能** - 管理数据:入库单号、供商编号、应付金额、实付金额、后付金额、欠付金额 - 支持操作:按供商或时间区间筛选欠款记录;查看单笔欠款明细;导出欠款统计报表 **业务价值** - 消除手工汇总的错漏风险,确保欠款数据、可追溯 - 避免因信息遗漏导致逾期付款或重复付款,降低资金占用与合规风险 **使用场景** - 月末财务部按供商汇总欠款,生成对账单并安排付款计划 - 采购员查询某供商历史欠款明细,核实入库单与付款凭证一致性 - 管理层调取欠款排行,识别高负债供商并调整结算策略
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📝 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入管材销售管理系统] A --> B[选择供商欠款统计功能] B --> C[系统加载主表字段:入库单号、供商编号、应付金额、实付金额、后付金额、欠付金额] C --> D{是否查看全部供商欠款记录?} D -->|是| E[系统显示所有供商欠款统计列表] D -->|否| F[用户输入供商编号筛选条件] F --> G[系统根据供商编号查询欠款记录] G --> H{查询结果是否存在?} H -->|是| I[系统显示对应供商的欠款统计信息] H -->|否| J[系统提示“无相关供商欠款记录”] I --> K[用户查看或导出数据] J --> K K --> End((结束))

✏️ 供商欠款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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