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**功能定位** 规范供应商欠款核销流程,确保退货退款与应付账款准确对冲,防止资金错付或漏收。 **核心功能** - 管理字段:供商编号、名称、退货单号、日期、收款人、收款日期、收款金额、欠款金额、还欠金额、操作员 - 支持操作:登记收款信息、自动计算还欠金额、核销对应退货单欠款 **业务价值** - 避免退货退款与供应商欠款脱节导致的财务错漏 - 形成可追溯的欠款核销记录,满足内审与对账要求 - 实时反映供应商真实欠款余额,支撑资金计划 **使用场景** - 供应商退货后按约还款,财务据此核销对应欠款 - 月末与供应商对账时,快速调取还欠明细 - 审计期间追溯特定退货单的收款与核销全过程
👤 面向 企业管理者
📝 11 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择供商,系统自动带出供商编号、供商名称] A --> B[录入或关联退货单号,系统自动带出退货日期、收款人、收款日期、收款金额、欠款金额] B --> C{判断:是否存在未结清的欠款记录?} C -->|是| D[输入还欠金额] C -->|否| End((结束)) D --> E{判断:还欠金额是否大于0?} E -->|是| F{判断:还欠金额是否小于等于欠款金额?} E -->|否| End F -->|是| G{判断:收款金额与退货单匹配且收款人信息一致?} F -->|否| End G -->|是| H{判断:当前操作员是否具有付欠款登记权限?} G -->|否| End H -->|是| I[保存付欠款记录,更新欠款金额] H -->|否| End I --> End

✏️ 付欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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