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**功能定位** 统一管理供货商档案信息,解决供货商资料分散、更新滞后的问题,为采购与对账业务提供准确、完整的基础数据支撑。 **核心功能** 维护供货商编号、供商类型、名称、联系方式、地址及银行账户等关键字段。支持新增、修改、停用及信息检索操作,确保档案数据实时更新。 **业务价值** 消除供货商信息遗漏与重复录入风险,保障采购订单、付款结算等环节数据来源一致,避免因资料不全导致的追溯困难与合规隐患。 **使用场景** - 采购员在新增采购订单时,从档案中快速选择供货商并自动带出联系方式与结算账户。 - 财务人员在月末对账时,依据银行账号与开户行信息,准确匹配付款记录与供货商档案。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📋 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商信息管理模块] A --> B[查询或新增供货商信息] B --> C{供货商编号是否已存在?} C -->|是| D[提示“编号重复”,要求重新输入] D --> B C -->|否| E[填写或导入供货商字段数据] E --> F{数据校验是否通过?} F -->|是| G[保存供货商信息] G --> End((结束)) F -->|否| H[提示错误信息并返回修改] H --> E

✏️ 供货商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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