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**功能定位** 规范付配件供应商欠款的登记与核销流程,解决应付账款动态管理缺失问题,确保欠款数据可追溯、可稽核。 **核心功能** 管理供货商编号、供货商名称、入库单号、入库日期、收款人、付款日期、本次付款、欠款金额、还欠金额及操作员信息。支持欠款登记、本次付款录入、还欠金额自动计算、历史记录查询与导出。 **业务价值** 避免因手工记录导致的信息遗漏或重复付款,降低财务合规风险;实现欠款与付款的实时对账,便于审计追溯;支持供应商往来款明细查询,提升资金管理透明度。 **使用场景** - 采购员在支付部分货款后,登记本次付款并自动更新还欠金额。 - 财务人员按月导出欠款明细,与供应商对账并安排后续付款计划。 - 库管员在入库后,同步生成欠款记录,供后续付款核销使用。
👤 面向 企业管理者
📝 11 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入付配件供货商欠款登记界面] A --> B[填写/选择供货商编号与名称] B --> C{系统校验供货商是否存在} C -->|否| D[提示“供货商不存在”] D --> B C -->|是| E[系统自动带出入库单号、入库日期、欠款金额] E --> F[用户输入收款人、付款日期、本次付款] F --> G{本次付款金额是否大于0} G -->|否| H[提示“本次付款必须大于0”] H --> F G -->|是| I{本次付款是否超出欠款金额} I -->|是| J[提示“本次付款不能大于欠款金额”] J --> F I -->|否| K[系统计算还欠金额 = 本次付款] K --> L[用户确认登记信息] L --> M{确认无误?} M -->|否| F M -->|是| N[系统保存欠款登记记录] N --> O[更新供货商欠款余额] O --> End((结束))

✏️ 付配件供货商欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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