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**功能定位** 集中管理客户应收账款,实时反映客户欠款动态,防止赊销失控与资金回笼滞后。 **核心功能** - 管理字段:客户编号、客户名称、应收总额、首收总额、后收总额、退货冲款、欠款金额 - 支持按客户编号/名称快速检索,支持欠款金额排序与导出明细报表 **业务价值** - 消除手工台账易遗漏、更新滞后的风险 - 实现欠款可追溯至每笔首收、后收及退货冲抵记录 - 为赊销额度控制与催收优先级提供数据依据 **使用场景** - 财务月末汇总各客户欠款金额,生成催收清单 - 销售主管查看高欠款客户,暂停后续赊销发货 - 审计时快速调取特定客户的收款与退货冲抵历史
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择客户欠账统计功能] A --> B[加载客户列表及应收、首收、后收、退货冲款数据] B --> C{是否存在客户欠款记录?} C -->|是| D[显示客户编号、客户名称、应收总额、首收总额、后收总额、退货冲款、欠款金额] C -->|否| E[提示“暂无欠款客户”] D --> F[用户可查看或导出统计结果] E --> F F --> End((结束))

✏️ 客户欠账统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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