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**功能定位** 规范采购进货业务的首个数据录入节点,确保每一笔进货信息被完整、准确地记录在系统中,为后续库存、财务及供应商管理提供数据基础。 **核心功能** - **数据管理**:记录进货单号、日期、供商信息(编号/名称/地址)及财务金额(总额、优惠、实付、大写、欠款)。 - **操作支持**:支持新增、保存进货单据,并自动生成欠款记录。 **业务价值** - 消除手工记账导致的**金额计算错误与信息遗漏**。 - 明确单笔采购的**应付与欠款**,防范财务对账风险。 - 建立**供商与商品追溯**闭环,满足合规审计要求。 **使用场景** - 采购员到货后,根据供应商送货单录入实际进货明细与金额。 - 财务人员依据进货单核对应付账款,并跟踪分期付款的欠款余额。
👤 面向 企业管理者
📝 14 个字段📊 19 个从表字段📋 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入进货登记功能] A --> B[填写进货单主表字段] B --> C[系统校验供货商编号是否存在] C -->|是| D[校验通过,继续填写] C -->|否| E[提示供货商信息不存在,返回修改] E --> B D --> F[系统计算实付金额与欠款金额] F --> G{进货总额 >= 优惠金额?} G -->|是| H[计算实付金额 = 进货总额 - 优惠金额] G -->|否| I[提示优惠金额不能大于进货总额,返回修改] I --> B H --> J{实付金额 >= 0?} J -->|是| K[计算欠款金额 = 进货总额 - 实付金额] J -->|否| L[提示实付金额不能为负数,返回修改] L --> B K --> M{欠款金额 >= 0?} M -->|是| N[自动生成大写金额字段] M -->|否| O[提示欠款金额异常,返回修改] O --> B N --> P[系统检查进货单号是否重复] P -->|是| Q[提示单号重复,重新生成或修改] Q --> B P -->|否| R[保存进货单据] R --> S[更新供货商欠款余额] S --> T[记录操作日志] T --> End((结束))

✏️ 进货登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 进货单号
进货单号种类产品类别品牌规格整散比例整件单位散件单位
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

💻可单机用
🌐可网络用
🖥️可电脑用
📱可手机用
🔧可CS用
🌍可BS用
☁️可下云用
🚀可云上用
可使用成品
🛠️可开发定做
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