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**功能定位** 用于记录企业对供应商货款的支付行为,确保付款数据与采购入库、应付账款联动,防止重复付款或漏付。 **核心功能** 管理付款编号、付款日期、供商编号、名称、联系人、电话、手机、欠款金额、付款金额及关联入库编号。支持付款单新增、编辑、审核及付款与入库单的勾稽核销。 **业务价值** 消除付款信息与入库单据脱节导致的账实不符风险,建立可追溯的付款凭证链,保障财务对账准确性与合规性。 **使用场景** - 采购入库后,财务根据入库单生成付款登记,核销对应欠款。 - 月末与供商对账时,按付款编号调取付款明细,快速匹配入库记录。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入付供商货款登记界面] A --> B[选择或输入供商编号] B --> C{系统自动带出供商信息、欠款金额和入库编号?} C -->|是| D[显示供商名称、联系人、电话、手机、欠款金额、入库编号] C -->|否| E[手动填写供商信息及入库编号] D --> F[输入付款金额] E --> F F --> G{付款金额是否大于欠款金额?} G -->|是| H[提示“付款金额不能大于欠款金额”,重新输入] H --> F G -->|否| I{付款金额是否为空或为0?} I -->|是| J[提示“付款金额必须大于0”,重新输入] J --> F I -->|否| K{入库编号是否与当前供商绑定?} K -->|是| L[生成付款编号并记录付款日期] K -->|否| M[提示“入库编号不属于该供商”,重新选择] M --> B L --> N[保存付供商货款登记记录] N --> End((End))

✏️ 付供商货款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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