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**功能定位** 规范向供应商支付货款的登记流程,确保付款记录准确可查,避免因付款信息缺失导致的账务纠纷。 **核心功能** 记录付款编号、付款日期、供商编号及名称、联系人、电话、手机等基础信息;同步显示供商欠款金额,支持录入本次付款金额及关联入库编号;提供新增、保存、查询与修改操作。 **业务价值** 消除付款信息手工记录易遗漏、难追溯的风险;通过关联入库与欠款数据,确保账务一致,降低多付、错付风险,提升财务合规性。 **使用场景** - 财务人员根据采购订单逐笔登记向供商支付货款。 - 月末核对供商欠款时,调取付款记录与入库单进行账目匹配。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入付供商货款登记界面] A --> B[选择或输入供商编号] B --> C[系统自动带出供商名称、联系人、电话、手机、欠款金额] C --> D[输入付款金额] D --> E[系统校验付款金额是否大于欠款金额] E -->|是| F[提示“付款金额不能大于欠款金额”] F --> D E -->|否| G[校验付款金额是否小于等于0] G -->|是| H[提示“付款金额必须大于0”] H --> D G -->|否| I[校验入库编号是否已登记付款] I -->|是| J[提示“该入库编号已付款,请重新选择”] J --> K[清空入库编号并返回] K --> I I -->|否| L[生成付款编号并记录当前日期] L --> M[保存付供商货款登记数据] M --> End((结束))

✏️ 付供商货款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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