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**功能定位** 统一管理供应商档案信息,为采购对账与货款结算提供基础数据支撑。 **核心功能** - 管理字段:供商编号、名称、地址、联系人、联系方式(主/备)、备注 - 资金字段:总金额、首付金额、后付金额,记录与每家供应商的往来资金概况 - 支持供应商信息的增、删、改、查操作 **业务价值** - 避免供应商信息分散记录导致遗漏或重复 - 通过资金字段快速掌握应付账款结构,降低结算风险 - 便于追溯历史合作记录,支持合规审计 **使用场景** - 新供应商准入时,录入完整档案与联系方式 - 采购对账时,查询该供应商的总金额与首付、后付明细 - 财务结算时,依据资金字段核对未付金额
👤 面向 企业管理者
📝 12 个字段📋 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供应商信息管理] A --> B{检查供商编号是否已存在} B -->|是| C[提示“供商编号重复”] C --> End((结束)) B -->|否| D[录入供应商信息] D --> E[保存供应商信息] E --> End((结束))

✏️ 供应商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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