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**功能定位** 规范向供应商支付货款的登记流程,确保付款记录可追溯、账目清晰。 **核心功能** 管理付款编号、日期、供商信息(编号/名称/联系人/电话/手机)、欠款金额、付款金额及关联入库编号。支持新增、修改、删除付款记录,并自动更新供商欠款余额。 **业务价值** 避免付款数据遗漏或重复,降低资金对账风险;建立付款与入库的关联追溯,满足财务合规审计要求。 **使用场景** 1. 财务人员按合同约定向供商支付货款时,登记付款明细。 2. 采购员查询供商欠款余额,确认付款额度是否合理。 3. 财务月末核对付款记录与入库单,确保账实相符。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入付供商货款登记界面] A --> B[填写付款信息:付款编号、付款日期、供商编号、供商名称等] B --> C{校验供商编号是否存在} C -->|是| D[自动带出供商名称、联系人、电话、手机、欠款金额] C -->|否| E[提示“供商编号不存在,请重新输入”] E --> B D --> F{校验付款金额是否大于欠款金额} F -->|是| G[提示“付款金额不能大于欠款金额”] G --> B F -->|否| H{校验付款金额是否为空或零} H -->|是| I[提示“付款金额必须大于零”] I --> B H -->|否| J[保存付款记录,更新供商欠款金额] J --> K{是否关联入库单} K -->|是| L[选择入库编号,更新入库单付款状态] K -->|否| M[生成付款编号,完成登记] L --> M M --> End((结束))

✏️ 付供商货款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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