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**功能定位** 规范供商欠款登记流程,确保与供应商之间的资金往来记录清晰完整。 **核心功能** - 管理数据:入库单号、供商编号、欠付金额、付款金额、付后欠款、付款日期 - 支持操作:登记付款记录、自动计算付后欠款、按供商或时间范围查询历史欠款明细 **业务价值** - 避免因手工登记导致的付款信息遗漏或重复支付风险 - 确保欠款数据实时更新,便于财务与采购对账 - 为后续欠款追溯提供完整、可审计的凭证链 **使用场景** - 财务人员根据入库单登记对某供商的应付账款及付款进度 - 月末核对各供商累计欠付金额与已付金额差异 - 采购员查询指定供商的历史付款记录,评估合作信用状况
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入入库单号] A --> B[系统自动带出供商编号与欠付金额] B --> C[用户输入付款金额] C --> D{付款金额是否大于欠付金额?} D -->|是| E[提示“付款金额不能超过欠付金额”] E --> C D -->|否| F[系统自动计算付后欠款] F --> G{付款日期是否为空?} G -->|是| H[提示“请选择付款日期”] H --> C G -->|否| I{付后欠款是否小于零?} I -->|是| J[提示“付后欠款异常,请检查数据”] J --> C I -->|否| K[保存付供商欠款登记记录] K --> End((End))

✏️ 付供商欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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