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**功能定位** 实时统计供商欠款数据,明确各供应商未结款项,避免因信息滞后导致的资金管理风险。 **核心功能** - 管理字段:入库单号、供商编号、总金额、付款金额、后付金额、欠付金额。 - 支持按供商编号、入库单号筛选查询,支持欠款列表导出。 **业务价值** - 消除手工台账易遗漏、更新不及时的隐患,确保欠款数据准确可追溯。 - 为财务对账、付款计划提供依据,降低逾期或重复付款的合规风险。 **使用场景** - 财务月底核对各供应商欠款总额,制定次月付款排期。 - 采购部门查询特定供商历史欠款,判断是否继续合作或调整账期。 - 管理者定期审查欠款结构,控制资金占用及坏账风险。
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查询供商欠款统计主表] A --> B{存在未结算的入库单?} B -->|是| C[按供商编号汇总欠付金额] B -->|否| End((结束)) C --> End((结束))

✏️ 供商欠款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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