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**功能定位** 统一管理物流结算业务中所有供应商单位的基础档案,确保结算主体信息准确、完整,为后续费用核算与支付提供可靠依据。 **核心功能** - 管理供商名称、联系人、联系电话、开户银行、银行卡号等关键信息 - 支持对供商单位进行新增、编辑、停用及备注维护操作 - 自动生成编号,便于检索与关联 **业务价值** - 避免供应商信息分散、缺失导致的结算对象混淆 - 降低因银行账户信息错误引发的资金支付风险 - 保障结算数据的可追溯性与合规性 **使用场景** - 新供应商入驻时,录入其基本资料与结算账户信息 - 财务人员核对支付对象时,快速查询开户行及卡号 - 定期维护供应商联系人及联系方式,确保业务沟通畅通
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商单位管理] A --> B[填写供商信息:名称、联系人、联系电话、开户银行、银行卡号、备注] B --> C[系统生成编号] C --> D{校验联系人是否为空} D -->|是| E[提示“联系人不能为空”] E --> B D -->|否| F{校验银行卡号是否为数字且长度合规} F -->|是| G[保存供商信息] G --> End((结束)) F -->|否| H[提示“银行卡号格式错误”] H --> B

✏️ 供商单位

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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