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**功能定位** 集中管理外协加工、原材料及刀具等供应商核心档案,确保采购与财务结算基础数据的准确性与完整性。 **核心功能** - 管理字段:供商名称、联系人、联系电话、地址、开户行、账号、备注。 - 支持操作:新增、编辑、删除、启用/停用、查询筛选。 **业务价值** - 避免供应商信息分散于纸质单据或个人表格,消除信息遗漏与重复录入风险。 - 规范银行账号与账户信息,降低付款错误及合规审计风险。 - 建立统一档案库,为后续采购订单、应付账款及对账提供可追溯的源头数据。 **使用场景** - 采购员新增一家钢材供应商,录入完整档案后用于采购订单引用。 - 财务人员支付货款前,在系统中核对供应商开户行与账号信息。 - 质检人员通过备注字段记录供应商资质有效期,便于到期前发起复审。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商信息管理] A --> B[填写供商信息表单] B --> C{是否检查业务规则?} C -->|是| D[验证供商名称、联系人、联系电话等字段] D --> E{验证是否通过?} E -->|是| F[保存供商信息] E -->|否| G[提示错误信息并返回修改] G --> B C -->|否| H[直接保存供商信息] F --> End((结束)) H --> End

✏️ 供商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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