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**功能定位** 统一管理企业合作供应商的档案信息,确保采购业务基础数据的完整性与准确性。 **核心功能** 管理供商编号、名称、法人、联系人、联系电话、邮政编码、开户银行、银行账号、地址及备注等字段。支持供应商档案的新增、编辑、停用及查询操作。 **业务价值** 避免供应商信息分散、遗漏导致的沟通中断与结算错误;通过统一编码与银行账户管理,降低财务支付风险与合规隐患;支持历史档案追溯,满足审计与内控要求。 **使用场景** - 采购部门新增合作供应商时,录入完整档案信息并分配编号。 - 财务进行付款结算时,调取供应商银行账号与联系人信息,确保支付准确。 - 合规审计时,快速检索并导出指定供应商的完整档案记录。
👤 面向 企业管理者
📝 15 个字段📋 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商信息管理] A --> B[填写或修改供货商信息] B --> C{信息是否完整且合法?} C -->|是| D[保存供货商信息] C -->|否| B D --> End((结束))

✏️ 供货商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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