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**功能定位** 集中归集供货商付款数据,实现应付款项与实付款项的结构化对账,解决多笔交易场景下的欠款追溯与支付状态管理问题。 **核心功能** - 管理字段:供商编号、供商名称、联系人、联系电话、应付金额、实付金额、后付金额、欠款金额 - 支持按供商维度查询付款明细,实时更新欠款余额,支持数据导出 **业务价值** - 避免因信息分散导致的付款遗漏或重复支付 - 消除人工台账对账中的合规风险与追溯困难 - 为资金计划与供应商信用管理提供数据依据 **使用场景** - 月度供货商结算后,财务批量核对各供商欠款金额 - 采购申请付款时,快速查询历史后付与欠款记录 - 管理层查看供应商资金占用情况,优化付款排期
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入营销管理系统] A --> B[打开供货商付款统计模块] B --> C[查看主表字段: 供商编号、供商名称、联系人、联系电话、应付金额、实付金额、后付金额、欠款金额] C --> D{是否查看具体供货商详情?} D -->|是| E[展示该供货商付款统计明细] D -->|否| F{是否导出统计报表?} E --> F F -->|是| G[导出供货商付款统计报表] F -->|否| H{是否继续查看其他供货商?} G --> H H -->|是| B H -->|否| End((结束))

✏️ 供货商付款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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