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**功能定位** 集中管理模具供应商档案信息,确保采购、结算与对账业务的数据源统一、准确。 **核心功能** 管理供商名称、税号、联系人、地址、收款账号、收款人、开户行、行号及备注字段。支持新增、编辑、启用/停用及信息变更记录追溯。 **业务价值** 消除供应商信息分散、版本混乱导致的付款错误与合规风险;保障发票与合同信息一致,降低税务稽查风险;支持供应商档案的快速检索与历史变更追溯。 **使用场景** - 新供应商准入时,录入完整资质与结算信息,确保后续采购订单与付款单自动带出正确数据。 - 财务付款前,核对收款账号与开户行信息,避免因信息错误导致资金损失。 - 供应商信息变更(如联系人、银行账号)时,系统保留修改记录,便于审计追溯。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商信息管理模块] A --> B[点击“新增供商”按钮] B --> C[填写供商信息表单] C --> D{必填字段是否完整?} D -->|是| E[校验税号唯一性] D -->|否| F[提示“请填写必填项”] F --> C E --> G{税号是否已存在?} G -->|是| H[提示“税号已存在,请重新输入”] H --> C G -->|否| I[保存供商信息] I --> J[更新供商列表] J --> End((结束))

✏️ 供商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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