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**功能定位** 规范模具供应商付款流程,确保付款数据与应付账款准确对应,避免资金错付或漏付。 **核心功能** 管理付款日期、供应商、应付金额、付款金额、付款方式、付款账号、操作员及备注信息。支持新增、修改、删除付款记录,并支持按供应商或日期范围查询历史付款明细。 **业务价值** 消除手工记账导致的付款信息遗漏与账实不符风险;完整记录付款操作人及时间,满足内部审计合规要求;支持按供应商追溯付款历史,提升对账效率。 **使用场景** - 财务按合同账期向模具供应商支付尾款,系统记录实际付款金额与账号。 - 采购核对多笔应付单后,集中发起批量付款并登记支付方式。 - 审计部门调取特定供应商的付款明细,核查付款流程与操作人员。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写付供商款单据] A --> B{校验应付金额是否大于0} B -->|是| C{校验付款金额是否不超过应付金额} B -->|否| End((结束)) C -->|是| D[保存付供商款记录] C -->|否| End((结束)) D --> End((结束))

✏️ 付供商款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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