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**功能定位** 规范收款信息的录入与核对流程,确保应收与实收款项清晰可查,避免账目混乱。 **核心功能** 管理收款日期、客户名称、应收金额、实收金额、欠款金额及备注。支持新增、修改、删除收款记录,并自动计算欠款金额。 **业务价值** 消除手工记账导致的错记、漏记风险;确保每笔收款有据可查,满足财务合规与审计追溯要求;提升应收账款对账效率。 **使用场景** - 客户分批支付货款时,逐笔登记收款明细,系统自动累计实收并更新欠款。 - 财务人员月末与客户对账,按日期或客户筛选收款记录,快速核对差异。 - 销售员查询客户历史付款情况,评估后续发货或催款策略。
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[登记收款信息:日期、客户名称、应收金额、收款金额、备注] A --> B{判断收款金额是否大于应收金额?} B -->|是| C[提示“收款金额不能大于应收金额”,返回修改] B -->|否| D[计算欠款金额 = 应收金额 - 收款金额] C --> A D --> E{判断欠款金额是否为零?} E -->|是| F[标记该订单为“已结清”] E -->|否| G[标记该订单为“部分收款”] F --> H[保存收款记录并更新订单状态] G --> H H --> End((结束))

✏️ 收款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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