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**功能定位** 建立统一、规范的供货商信息档案,解决供货商基础数据分散、更新滞后及合作追溯困难的问题。 **核心功能** - 管理供货商编号、名称、电话、联系人、地址、传真、开户行、银行账号及备注等完整字段。 - 支持供货商信息的增、删、改、查及启用/停用操作。 **业务价值** - 消除供货商信息遗漏与重复录入风险,确保基础数据准确、完整。 - 防止因信息更新不及时导致的联络中断或结算错误,降低业务合规风险。 - 为订单、采购及对账提供可追溯的供货商档案依据。 **使用场景** - 新供货商准入时,录入工商及银行信息以完成资质备案。 - 采购下单前,快速查询供货商联系方式与账户信息。 - 财务对账时,核对开户行与账号,确保付款准确。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商信息模块] A --> B[查看供货商列表] B --> C{选择操作} C -->|是| D[新增供货商信息] C -->|否| E[修改/删除供货商信息] D --> F[填写供货商编号、名称、电话、联系人、地址、传真、开户行、银行账号、备注] F --> G[保存供货商信息] G --> H{是否保存成功} H -->|是| I[更新列表并提示成功] H -->|否| J[提示错误并返回修改] J --> F I --> End((结束)) E --> K[选择具体供货商记录] K --> L{选择修改或删除} L -->|是| M[修改供货商信息] L -->|否| N[删除供货商记录] M --> O[编辑字段并保存] O --> P{保存是否成功} P -->|是| Q[更新列表并提示成功] P -->|否| R[提示错误并返回编辑] R --> M Q --> End N --> S[确认删除] S --> T{是否确认删除} T -->|是| U[执行删除并刷新列表] T -->|否| V[取消操作返回列表] U --> End V --> End

✏️ 供货商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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