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**功能定位** 规范配件入库流程,集中管理采购入库的财务与供货商信息,确保账务清晰、数据可追溯。 **核心功能** 管理入库单号、日期、供货商编号/名称、联系人、经办人及应付/实付/欠付/后付金额。支持入库单新增、编辑、删除及按单号或日期查询。 **业务价值** 防范因财务信息分散导致的账实不符风险;通过欠付与后付金额跟踪,避免采购结算遗漏;形成完整入库记录,满足内审与财务对账要求。 **使用场景** - 采购到货后,仓管录入实付与欠付金额,财务据此对账结算。 - 月末统计供货商欠款明细,安排后付资金计划。 - 追溯某批次配件入库的经办人与供货商联系人,快速定位问题。
👤 面向 企业管理者
📝 11 个字段📊 12 个从表字段📋 12 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写入库单基本信息] A --> B{校验供货商信息是否完整} B -->|是| C{校验入库单号唯一性} B -->|否| D[返回修改供货商信息] D --> A C -->|是| E{校验日期格式是否正确} C -->|否| F[返回修改入库单号] F --> A E -->|是| G[计算应付金额] E -->|否| H[返回修改日期格式] H --> A G --> I{应付金额是否大于0} I -->|是| J[录入实付金额] I -->|否| K[返回重新计算应付金额] K --> G J --> L{实付金额是否小于等于应付金额} L -->|是| M[自动计算欠付金额] L -->|否| N[返回修改实付金额] N --> J M --> O{欠付金额是否大于0} O -->|是| P[录入后付金额并确认后付计划] O -->|否| Q[设置后付金额为0] P --> R{后付金额是否小于等于欠付金额} R -->|是| S[保存入库单] R -->|否| T[返回修改后付金额] T --> P Q --> S S --> U{是否所有必填字段已填写} U -->|是| V[更新库存配件数量] U -->|否| W[返回补全必填字段] W --> S V --> End((结束))

✏️ 配件入库

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 入库单号;日期;供货商名称
入库单号日期供货商名称配件编号配件简码配件名称规格型号品牌
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

💻可单机用
🌐可网络用
🖥️可电脑用
📱可手机用
🔧可CS用
🌍可BS用
☁️可下云用
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