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**功能定位** 本功能用于登记与核销企业对供应商的应付账款,确保付款记录完整、账目清晰,防范因账务管理混乱导致的资金风险与供应商纠纷。 **核心功能** - 管理数据:供商名称/编号、付款日期、欠款金额、付款金额、还欠金额、经办人、备注、操作者。 - 支持操作:新增应付账款记录、核销已付款项、自动计算还欠金额、查询历史付款明细。 **业务价值** - 避免付款信息遗漏或重复支付,降低财务合规风险。 - 提供完整的应付账款追溯依据,支持审计与对账。 **使用场景** - 采购到货后,财务人员录入欠款金额,登记应付账款。 - 付款完成后,核销对应记录,系统自动更新还欠金额。 - 月末对账时,按供商名称或日期筛选,快速生成应付账款明细表。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入应付帐款登记界面] A --> B[填写/选择供商名称与供商编号] B --> C[系统自动带出欠款金额] C --> D[录入付款金额] D --> E{付款金额是否大于欠款金额?} E -->|是| F[提示“付款金额不能大于欠款金额”] F --> D E -->|否| G{付款金额是否等于欠款金额?} G -->|是| H[还欠金额自动设为0] G -->|否| I[还欠金额 = 欠款金额 - 付款金额] H --> J[录入经办人、备注] I --> J J --> K{必填项是否完整?} K -->|是| L[保存应付帐款记录] K -->|否| M[提示“请填写必填字段”] M --> J L --> N[更新供商欠款余额] N --> End((结束))

✏️ 应付帐款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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