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**功能定位** 规范材料采购欠款的还款流程,实现付款记录的标准化管理与债务状态的可视化追踪。 **核心功能** 管理还款日期、还款单号、供商编号、供商名称、欠款金额、还款金额、剩余金额及经办人字段。支持新增、编辑、查询还款记录,自动计算剩余欠款。 **业务价值** 避免手工记账导致的还款遗漏或重复付款,确保每笔欠款有据可查,降低财务合规风险;支持按供商快速追溯历史还款明细。 **使用场景** - 财务人员按约定日期批量登记对供应商的还款。 - 查询指定供应商的未结清欠款,优先处理临期债务。 - 月底核对供商对账单,确保账面余额一致。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 6 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户打开材料入库付款单] A --> B{检查还款日期是否为空} B -->|是| C[提示“还款日期不能为空”] C --> End((结束)) B -->|否| D{检查供商编号是否存在} D -->|否| E[提示“供商编号不存在”] E --> End((结束)) D -->|是| F[自动带出供商名称及欠款金额] F --> G[用户输入还款金额] G --> H{还款金额是否大于欠款金额} H -->|是| I[提示“还款金额不能大于欠款金额”] I --> End((结束)) H -->|否| J[自动计算剩余金额] J --> K{剩余金额是否为负数} K -->|是| L[提示“剩余金额异常”] L --> End((结束)) K -->|否| M{经办人是否为空} M -->|是| N[提示“经办人不能为空”] N --> End((结束)) M -->|否| O[生成还款单号并保存单据] O --> End((结束))

✏️ 材料入库付款单

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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