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**功能定位** 统一管理外委加工业务中供应商的基础档案信息,确保合作方数据完整、准确,为后续业务协同与结算提供可靠的数据基础。 **核心功能** - 管理字段:供商编号、供商名称、联系人、联系电话、传真、开户银行、银行账号、付款方式、地址、备注。 - 支持操作:新增、修改、查询、停用/启用供应商档案。 **业务价值** - 消除供应商信息分散、遗漏的风险,避免因联系或付款信息错误导致的沟通延误与结算错误。 - 通过统一编码与完整档案,提升供应商管理的合规性与追溯能力。 **使用场景** - 新增外委加工合作方时,录入完整的工商与财务信息。 - 结算前核对供应商银行账号与付款方式,确保付款准确。 - 定期维护联系人及联系方式,保障业务沟通顺畅。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📋 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入外委加工管理系统对账版] A --> B[选择“供应商信息”功能节点] B --> C[系统展示供应商信息主表字段] C --> D{是否存在需要新增或修改的供应商记录?} D -->|是| E[执行供应商信息的新增或修改操作] D -->|否| End((结束)) E --> F[填写或更新:供商编号、供商名称、联系人、联系电话、传真、开户银行、银行账号、付款方式、地址、备注] F --> G{是否满足业务规则?} G -->|是| H[保存供应商信息] G -->|否| F H --> End

✏️ 供应商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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