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**功能定位** 规范原料采购退货的资金闭环管理,确保退货后款项及时、准确退还,避免账实不符与资金流失。 **核心功能** - 管理数据:退货单号、退货日期、关联进货单号、供商名称及编号、退款日期、应退与实退金额、经办人、备注。 - 支持操作:退货单录入、退款状态跟踪、应退与实退金额比对、经办留痕。 **业务价值** - 消除退货后资金去向不明、应退未退的管理盲区。 - 防范退款金额与退货数量不匹配的合规风险。 - 实现单笔退货全链路追溯,支持内审与对账。 **使用场景** - 质检不合格原料退回后,财务据此记录并跟踪退款到账情况。 - 月末与供应商对账时,快速调取未完成退款的退货单进行催办。 - 审计时按供商或时间段检索退货退款明细,确保资金完整闭环。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📊 9 个从表字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入外委加工管理系统-对账版] A --> B[选择原料采购退货功能] B --> C[填写或选择退货单信息: 退货单号、退货日期、进货单号、供商名称、供商编号] C --> D[系统校验退货单号唯一性及进货单号有效性] D -->|是| E[校验通过,继续填写应退金额、经办人、备注] D -->|否| F[提示错误信息,返回修改] F --> C E --> G[用户确认退货信息并提交] G --> H[系统校验应退金额与实退金额逻辑关系] H -->|是| I[校验通过,生成退货单并更新库存] H -->|否| J[提示金额不一致,要求重新输入实退金额] J --> G I --> K[系统记录退款日期及实退金额] K --> L[判断是否触发供商对账更新] L -->|是| M[更新供商对账数据,标记待退款状态] L -->|否| N[仅记录退货单,不触发对账] M --> O[生成对账记录并通知财务] N --> P[保存退货单至历史记录] O --> P P --> End((结束))

✏️ 原料采购退货

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 退货单号
退货单号原料编号原料名称规格型号单位单价数量
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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