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**功能定位** 规范商品入库流程,集中管理采购入库的核心财务与业务信息,确保入库记录可追溯、账务数据清晰。 **核心功能** - 管理字段:入库日期、入库单号、供商编号/名称、应付/实付/欠款金额、经办人、备注。 - 支持操作:新增、编辑、查询入库单据,支持按单号、供商、日期范围检索。 **业务价值** - 消除采购入库信息遗漏,避免应付、实付及欠款数据混乱。 - 建立完整的入库档案,满足财务对账与审计追溯要求。 **使用场景** - 采购到货后,仓管录入入库单并登记应付与实付金额,明确欠款。 - 财务月末按供商统计欠款明细,核对采购结算进度。 - 经办人查询历史入库记录,追溯特定批次商品的入库时间与来源。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📊 14 个从表字段📋 10 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写入库单] A --> B{检查入库单必填字段:入库日期、入库单号、供商编号、经办人是否完整?} B -->|否| A B -->|是| C{查询供商编号是否存在?} C -->|否| D[提示供商信息不存在,返回修改] D --> A C -->|是| E{校验供商名称是否与编号匹配?} E -->|否| F[提示供商名称不匹配,返回修改] F --> A E -->|是| G{计算应付金额:根据商品单价与入库数量累加?} G -->|否| H[提示计算异常,重新录入] H --> A G -->|是| I[录入实付金额] I --> J{实付金额是否大于应付金额?} J -->|是| K[提示实付金额不能大于应付金额,返回修改] K --> I J -->|否| L[自动计算欠款金额 = 应付金额 - 实付金额] L --> M{欠款金额是否为负数?} M -->|是| N[提示欠款金额异常,返回修改] N --> I M -->|否| O{经办人是否在员工表中存在且有入库权限?} O -->|否| P[提示经办人无权操作,返回修改] P --> A O -->|是| Q[填写备注(可选)] Q --> R{入库日期是否大于当前日期?} R -->|是| S[提示入库日期不能为未来日期,返回修改] S --> A R -->|否| T[保存入库单并更新库存] T --> End((结束))

✏️ 商品入库

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 入库日期;入库单号
入库日期入库单号仓库编号仓库名称商品编号商品名称类别品牌
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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