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**功能定位** 规范配货环节的数据录入流程,确保采购信息的完整性与准确性,为后续结算与追溯提供基础数据支撑。 **核心功能** 管理业务员、生产厂家、规格、数量、进货单价、调出单位、支票领用及支付时间等关键字段。支持新增、编辑、删除及批量导入配货单据,并可根据业务员或厂家进行数据筛选与查询。 **业务价值** 避免因信息遗漏导致的采购数据缺失与结算偏差;明确支票领用与支付时间,降低资金管理风险;实现配货全链路可追溯,提升合规性与审计效率。 **使用场景** - 采购员录入多批次配货单,系统自动校验字段完整性,防止漏填支付时间或支票信息。 - 财务部门根据“支票领用”状态,快速核对已支付与待支付单据,优化资金调度。 - 管理者按业务员或厂家追溯历史配货记录,核查采购价格与调出单位的一致性。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[配货录入] A --> B{是否填写主表字段?} B -->|是| C[保存配货信息] B -->|否| A C --> End((结束))

✏️ 配货录入

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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