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**功能定位** 记录采购到货后的应付、实付及欠付账款信息,为采购结算与供应商对账提供准确的数据依据。 **核心功能** - 管理字段:进货单号、进货日期、供商编号/名称、联系人、联系电话、应付金额、实付金额、欠付金额、经办人。 - 支持操作:新增、编辑、查看、删除进货记录,支持按单号或日期检索。 **业务价值** - 避免采购付款信息遗漏,降低财务对账差异风险。 - 完整留存每笔进货的账款明细,满足内外部审计追溯要求。 **使用场景** - 采购到货后,财务根据进货单录入应付与实付金额,系统自动计算欠付。 - 月末与供应商对账时,按供商名称检索历史进货及付款记录。 - 审计时,按进货单号追溯单笔采购的账款执行情况。
👤 面向 企业管理者
📝 12 个字段📊 9 个从表字段📋 10 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入进货信息] A --> B{校验进货单号是否重复?} B -->|是| C[提示单号重复,重新录入] C --> A B -->|否| D{校验供商编号是否存在?} D -->|是| E[自动带出供商名称、联系人、联系电话] D -->|否| F[提示供商信息不存在,需先维护供商档案] F --> A E --> G{校验应付金额是否大于0?} G -->|是| H[允许输入实付金额] G -->|否| I[提示应付金额必须大于0] I --> A H --> J{校验实付金额是否大于应付金额?} J -->|是| K[提示实付金额不能大于应付金额] K --> A J -->|否| L[自动计算欠付金额 = 应付金额 - 实付金额] L --> M{校验经办人是否为空?} M -->|是| N[提示必须填写经办人] N --> A M -->|否| O[保存进货信息] O --> P{保存是否成功?} P -->|是| Q[生成进货单号并显示成功信息] Q --> End((结束)) P -->|否| R[提示保存失败,请重试] R --> A

✏️ 进货信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 进货单号;仓库名称
商品编码商品名称规格单位数量单价金额进货单号
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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