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**功能定位** 针对采购进货环节的财务结算数据,提供应付款、实付款与欠付款的集中统计,解决供应商结算对账与资金占用管理问题。 **核心功能** - 管理供商编号、供商名称、进货单号、进货日期、应付金额、实付金额、欠付金额 - 支持按供商、日期范围、付款状态等维度筛选与汇总 **业务价值** - 避免应付与实付信息遗漏,降低资金支付错漏风险 - 形成可追溯的付款记录,满足财务合规与审计要求 - 实时掌握欠付金额,辅助资金计划与供应商信用管理 **使用场景** - 月末财务与采购核对各供应商进货应付与实付明细 - 采购经理查询某时段内欠付金额较大的供应商,安排付款优先级 - 审计人员调取指定供商的进货付款历史,核实结算准确性
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入进货财务统计页面] A --> B[查看主表字段:供商编号、供商名称、进货单号、进货日期、应付金额、实付金额、欠付金额] B --> C[是否需要筛选或查询数据?] C -->|是| D[输入筛选条件并查询] C -->|否| E[浏览当前列表数据] D --> E E --> F[是否需要导出或打印?] F -->|是| G[执行导出或打印操作] F -->|否| H[结束本次统计查看] G --> H H --> End((结束))

✏️ 进货财务统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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