**功能定位** 规范材料采购欠款的支付登记流程,确保每一笔付款均有据可查,避免账目混乱与资金重复支付。 **核心功能** 管理进货单号、供货商编号、欠付金额、付款金额、付后欠款及付款日期。支持按单号或供应商查询欠款明细,并实时计算付后余额。 **业务价值** 防止因口头支付或记录不全导致的资金错付风险;形成完整的付款追溯链,便于财务对账与审计核查;避免因信息遗漏引发的供应商纠纷。 **使用场景** - 采购员根据进货单支付部分欠款,系统自动更新剩余欠款金额。 - 财务人员按月统计各供应商的付款进度,评估资金占用情况。 - 审计时按进货单号追溯每笔欠款的支付时间与金额,确保合规。
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