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**功能定位** 规范材料采购欠款的支付登记流程,确保每一笔付款均有据可查,避免账目混乱与资金重复支付。 **核心功能** 管理进货单号、供货商编号、欠付金额、付款金额、付后欠款及付款日期。支持按单号或供应商查询欠款明细,并实时计算付后余额。 **业务价值** 防止因口头支付或记录不全导致的资金错付风险;形成完整的付款追溯链,便于财务对账与审计核查;避免因信息遗漏引发的供应商纠纷。 **使用场景** - 采购员根据进货单支付部分欠款,系统自动更新剩余欠款金额。 - 财务人员按月统计各供应商的付款进度,评估资金占用情况。 - 审计时按进货单号追溯每笔欠款的支付时间与金额,确保合规。
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入付材料欠款登记信息] A --> B{校验进货单号是否存在} B -->|是| C{校验供货商编号是否匹配} B -->|否| End((结束)) C -->|是| D{校验欠付金额是否大于0} C -->|否| End((结束)) D -->|是| E{校验付款金额是否小于等于欠付金额} D -->|否| End((结束)) E -->|是| F{校验付后欠款是否等于欠付金额减付款金额} E -->|否| End((结束)) F -->|是| G[保存付材料欠款登记记录] F -->|否| End((结束)) G --> End((结束))

✏️ 付材料欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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