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**功能定位** 对供货单位欠款进行集中确认与核销管理,确保应付与实付数据一致,防范账务纠纷。 **核心功能** - 管理供货单位、应付总额、付款总额、加油总额及欠款金额五项核心数据。 - 支持欠款金额的确认操作,完成账务锁定与核销。 **业务价值** - 消除因数据分散导致的欠款信息遗漏与核对困难。 - 通过确认动作固化欠款结果,防止后续修改引发合规风险。 - 形成清晰的应付-付款-欠款追溯链条,便于审计与对账。 **使用场景** - 月末财务人员集中确认各供货单位欠款余额,确保账实相符。 - 项目结算前,对长期合作供货单位的欠款进行一次性确认,避免跨期纠纷。 - 发现账务差异时,通过确认记录快速定位问题环节。
👤 面向 企业管理者
📝 5 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查询欠供货单位列表] A --> B[展示主表字段:供货单位、应付总额、付款总额、加油总额、欠款金额] B --> C{确认欠款信息是否正确} C -->|是| D[标记为已确认] C -->|否| E[返回修改或重新核对] D --> End((结束)) E --> B

✏️ 欠供货单位(确认)

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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