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**功能定位** 规范供货商欠款偿还的登记与核销流程,确保应付账款的清偿记录完整、可追溯。 **核心功能** 管理还款日期、供商编号/名称、欠款金额、还款金额、剩余金额及备注。支持新增、编辑还款记录,系统自动计算剩余欠款并更新应付账款余额。 **业务价值** 避免因还款记录缺失导致的账款对账不清、重复付款或漏付风险,为财务审计与供商对账提供准确依据。 **使用场景** - 财务人员按合同约定日期,逐笔登记对供货商的还款信息。 - 采购部查询某供商的还款历史,核对剩余欠款,安排后续付款计划。 - 月末财务核对供商往来账目时,导出还款明细与应付总账进行勾稽。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入还款日期、供商编号、供商名称] A --> B[系统自动带出欠款金额] B --> C[录入还款金额] C --> D{还款金额是否大于欠款金额?} D -->|是| E[提示“还款金额不能大于欠款金额”] E --> C D -->|否| F[计算剩余金额:欠款金额 - 还款金额] F --> G{剩余金额是否小于0?} G -->|是| H[提示“数据异常,请重新核对”] H --> C G -->|否| I[录入备注] I --> J{是否确认提交还款记录?} J -->|是| K[保存数据并更新供商欠款余额] K --> L[生成还款流水] L --> End((结束)) J -->|否| M[取消操作] M --> End((结束))

✏️ 供货商还款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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