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**功能定位** 集中管理供货商应付与实付资金往来,提供按供货商维度的还款数据汇总,解决手工对账易错、资金流向不清的问题。 **核心功能** - 管理字段:供货商编号、名称、联系人、手机、应付金额、实付金额、订金、后付金额、退货金额、欠款金额。 - 支持操作:按供货商编号/名称筛选查询,导出汇总报表。 **业务价值** - 消除应付与实付数据分散记录的信息遗漏风险。 - 提供欠款金额自动计算,避免人工核销导致的合规与资金追溯困难。 - 支持退货金额同步展示,确保账目完整可查。 **使用场景** 1. 财务月末核对各供货商应付与实付差额,生成欠款清单。 2. 采购评估供货商合作情况时,调取历史还款与退货数据。 3. 管理者监控整体资金占用,优化付款计划。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入供货商还款合计功能] A --> B[系统加载主表字段数据] B --> C{是否存在未结算记录?} C -->|是| D[显示供货商编号、名称、联系人、手机等信息] C -->|否| E[显示“无待结算记录”提示] D --> F[用户查看应付金额、实付金额、订金、后付金额、退货金额、欠款金额] F --> G{用户是否确认还款?} G -->|是| H[系统更新实付金额及欠款金额] G -->|否| I[保持当前数据状态] H --> J[系统保存变更记录] I --> J J --> End((结束))

✏️ 供货商还款合计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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