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**功能定位** 规范企业对供应商付款的登记与核算流程,确保每笔付款有据可查,避免重复付款或漏付。 **核心功能** 管理字段:日期、供应商、欠款金额、付款金额、付款方式、操作员、备注。支持新增、编辑、删除付款记录,自动更新供应商欠款余额。 **业务价值** - 消除手工记账导致的供应商欠款信息遗漏与数据不一致风险 - 确保付款凭证完整可追溯,满足财务合规与审计要求 - 实时掌握各供应商应付款余额,防范超付或信用风险 **使用场景** - 采购部定期结算:按供应商汇总欠款,批量生成付款单并同步更新余额 - 财务对账:核对银行流水与系统付款记录,快速定位差异 - 临时付款:紧急支付部分欠款后,系统自动扣减对应供应商余额
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入付款信息: 日期、供应商、欠款金额、付款金额、付款方式、备注] A --> B{校验付款金额是否大于欠款金额?} B -->|是| C[提示“付款金额不能大于欠款金额”] C --> A B -->|否| D{校验供应商是否存在?} D -->|是| E[保存付款记录,更新供应商欠款] E --> End((结束)) D -->|否| F[提示“供应商信息不存在”] F --> A

✏️ 付供商款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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