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**功能定位** 集中管理供应商欠款数据,解决多供应商、多批次采购中欠款金额不清、对账困难的问题。 **核心功能** - 管理字段:供应商名称、合计金额(采购总额)、付款金额、欠款金额 - 支持按供应商查询欠款明细、汇总统计欠款总额、导出欠款报表 **业务价值** - 消除手工台账易遗漏、数据不一致的风险 - 实时掌握应付账款规模,避免逾期或重复付款 - 为财务对账与采购预算提供准确数据支撑 **使用场景** - 月末与供应商对账时,快速调取欠款明细核对差异 - 财务审批付款时,查询该供应商累计欠款金额 - 管理层制定采购计划时,评估当前应付账款压力
👤 面向 企业管理者
📝 4 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查询供商欠款统计] A --> B{是否有查询条件?} B -->|是| C[按条件筛选供应商欠款数据] B -->|否| D[加载全部供应商欠款数据] C --> E[展示主表字段: 供应商、合计金额、付款金额、欠款金额] D --> E E --> End((结束))

✏️ 供商欠款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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