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**功能定位** 规范项目维修过程中对供应商付款的登记与记录,确保每笔对外付款信息完整、可追溯,防范付款管理风险。 **核心功能** 管理付款编号、付款日期、供商编号及名称、付款金额、优惠金额、付款方式、经办人、录入者及备注等关键信息。支持新增、编辑、查询与导出操作。 **业务价值** 避免付款信息遗漏与错记,确保每笔供应商付款有据可查;通过优惠金额记录,强化成本控制与对账准确性;提升付款流程的合规性与透明度。 **使用场景** - 维修完工后,财务人员根据审批单登记对供应商的付款明细。 - 月结时核对付款记录与供应商账单,确认优惠金额与实付金额一致。 - 审计或对账需要时,快速调取指定供商的历史付款清单。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[登记付供商款] A --> B{校验付款金额是否大于0} B -->|是| C{校验供商编号是否存在} B -->|否| End((结束)) C -->|是| D{校验付款日期是否在有效范围内} C -->|否| End((结束)) D -->|是| E[生成付款编号并保存记录] D -->|否| End((结束)) E --> End((结束))

✏️ 付供商款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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