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**功能定位** 集中管理项目维修过程中与供应商的应付账款及欠款情况,支持对采购与付款差异的实时监控与统计,防范资金占用与信用风险。 **核心功能** - 管理字段:供商编号、供商名称、采购总额、付款总额、优惠金额、欠款金额 - 支持按供商维度汇总欠款数据,自动计算欠款金额(采购总额 - 付款总额 - 优惠金额) - 支持查询、导出欠供商款明细及汇总报表 **业务价值** - 消除手工统计造成的遗漏与误差,确保欠款数据完整准确 - 防范因信息滞后导致的逾期付款或重复付款风险 - 为财务对账与采购结算提供可追溯的数据依据 **使用场景** - 财务部门每月末统计各供应商欠款金额,编制应付账款报表 - 采购经理查询长期欠款供应商清单,安排付款计划以维护合作关系 - 审计人员调取历史欠款记录,核实采购与付款流程的合规性
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择欠供商款统计功能] A --> B[系统加载供商列表及主表字段] B --> C{是否存在欠款记录} C -->|是| D[展示供商编号、供商名称、采购总额、付款总额、优惠金额、欠款金额] C -->|否| E[提示无欠款数据] D --> End((结束)) E --> End

✏️ 欠供商款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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