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**功能定位** 规范材料入库流程,集中管理入库业务的关键财务与供应商信息,确保入库数据完整可追溯。 **核心功能** - 管理入库日期、入库类型、供商名称、联系人及联系电话。 - 记录应付、已付、未付金额及经办人、备注信息。 - 支持入库单据的新增、编辑与查询。 **业务价值** - 消除供应商信息与财务数据分散记录带来的信息遗漏风险。 - 通过应付与付款状态闭环,防范账款管理混乱与合规风险。 - 为后续采购对账、库存追溯提供完整数据支撑。 **使用场景** - 采购到货后,仓管员录入供商信息与应付金额,确认入库。 - 财务人员根据已付、未付金额,安排后续付款计划。 - 质检退货时,通过备注字段记录异常情况,便于追责。
👤 面向 企业管理者
📝 11 个字段📊 10 个从表字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写材料入库单] A --> B{入库类型是否有效?} B -->|是| C{供商信息是否完整?} B -->|否| A C -->|是| D{应付金额与明细是否一致?} C -->|否| A D -->|是| E{已付金额是否≤应付金额?} D -->|否| A E -->|是| F{经办人权限是否通过?} E -->|否| A F -->|是| G[保存材料入库记录] F -->|否| A G --> H[更新应付/已付/未付金额] H --> End((结束))

✏️ 材料入库

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 入库单号
仓库名称编码品名分类规格型号单位单价数量
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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