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**功能定位** 规范供商付款的登记与核销流程,确保每笔付款记录准确、可追溯,避免对账遗漏与资金风险。 **核心功能** - 管理付款日期、供商名称、联系人、联系电话、登记人信息 - 记录应付金额、付款金额、未付金额及备注 - 支持新增、修改、删除付款登记,自动计算未付金额 **业务价值** - 防止付款信息遗漏,降低与供商对账时的争议风险 - 形成完整的付款凭证链,满足财务合规与审计要求 **使用场景** - 采购完成到货后,财务按合同或发票登记付款并核销应付账款 - 针对同一供商分批付款时,系统自动更新未付余额,便于跟踪尾款支付进度 - 月末或季度末,导出付款记录与供商对账,快速定位差异
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写付款日期、供商名称、联系人、联系电话] A --> B[填写应付金额、付款金额] B --> C{未付金额 = 应付金额 - 付款金额?} C -->|是| D[登记人确认并保存] C -->|否| E[提示“金额计算有误,请重新输入”] E --> B D --> F{付款金额 > 应付金额?} F -->|是| G[提示“付款金额不能大于应付金额”] G --> B F -->|否| H[生成付供商款记录] H --> End((结束))

✏️ 付供商款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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