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**功能定位** 集中管理供应商档案信息,确保采购业务中供应商数据的完整性与可追溯性,为后续采购订单、入库及结算提供统一的数据基础。 **核心功能** - 管理字段:供应商编号、名称、联系人、联系电话、地址、合作关系、信用级别、开户银行及账号。 - 支持操作:供应商档案的新增、编辑、停用及查询,支持按编号或名称快速检索。 **业务价值** - 避免供应商信息分散、遗漏或重复录入,降低采购合规风险。 - 信用级别与银行账号的标准化管理,提升付款审核与往来对账的准确性。 **使用场景** - 新供应商准入时,录入完整档案并设定初始信用级别。 - 采购下单前,查询供应商历史信用记录以评估合作风险。 - 财务付款时,快速调取供应商银行账号,确保支付信息准确无误。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供应商信息管理] A --> B{供应商编号是否重复?} B -->|是| C[提示“供应商编号已存在”] C --> A B -->|否| D[新增供应商信息] D --> E[填写供应商编号、名称、联系人、联系电话、联系地址、合作关系、信用级别、开户银行及账号] E --> F{信息是否完整且合规?} F -->|是| G[保存供应商信息] G --> H((结束)) F -->|否| I[提示“信息不完整或不合规”] I --> E

✏️ 供应商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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