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**功能定位** 规范纸品采购入库流程,集中管理进货单据与供应商信息,确保库存数据源头准确。 **核心功能** 管理入库单编号、进货日期、供应商信息(联系人、联系电话、联系地址)及采购总额。支持入库单的新增、编辑、查询与删除操作。 **业务价值** 避免供应商信息与采购金额的遗漏,降低财务对账差异风险;通过入库单号实现每笔进货的快速追溯,满足库存合规要求。 **使用场景** - 仓库按采购订单收货后,录入实际到货信息并生成入库单。 - 财务部门根据入库单总额与供应商进行定期结算对账。 - 质检发现批次问题时,通过入库单号追溯对应供应商及进货日期。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📊 11 个从表字段📋 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入入库单信息] A --> B{供应商信息是否完整?} B -->|是| C[选择供应商] B -->|否| D[提示补充供应商信息] D --> A C --> E{商品编号是否存在?} E -->|是| F[自动带出商品名称] E -->|否| G[提示新增商品档案] G --> A F --> H{入库数量是否大于0?} H -->|是| I{进货日期是否合法?} H -->|否| J[提示入库数量必须大于0] J --> A I -->|是| K[计算本行金额] I -->|否| L[提示进货日期不能为未来日期] L --> A K --> M{是否继续添加商品?} M -->|是| F M -->|否| N[汇总入库单总额] N --> O{总额与明细合计是否一致?} O -->|是| P[保存入库单并更新库存] O -->|否| Q[提示总额不一致,请检查] Q --> A P --> End((结束))

✏️ 采购入库

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 入库单编号
入库单编号商品编号商品名称商品分类规格单位单价数量
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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