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**功能定位** 规范对供应商欠款支付的全过程管理,确保付款操作有据可查,避免重复付款或超付风险。 **核心功能** 记录付款单号、付款日期、供商名称与编号、欠款金额、付款方式、本次付款金额及剩余欠款,支持按供商或时间段查询历史付款记录。 **业务价值** 实现欠款支付与欠款余额的动态联动,有效防范因信息不对称导致的超额付款或漏付风险;提供完整的付款追溯链条,满足财务审计合规要求。 **使用场景** - 财务人员根据采购合同逐笔登记对某供应商的付款凭证,系统自动更新剩余欠款。 - 月末核对供应商对账单时,快速调取该供应商的全部付款记录,比对账面余额。 - 新采购订单审批前,查询该供应商当前欠款余额,辅助判断是否适合继续赊购。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入付供商欠款登记功能] A --> B[填写付款单号、付款日期、供商名称、供商编号] B --> C[系统自动带出欠款金额] C --> D[输入本次付款金额] D --> E{本次付款金额是否大于欠款金额?} E -->|是| F[提示“本次付款不能超过欠款金额”,返回重填] F --> D E -->|否| G{本次付款金额是否小于等于0?} G -->|是| H[提示“本次付款必须大于0”,返回重填] H --> D G -->|否| I[系统计算剩余欠款=欠款金额-本次付款] I --> J[选择付款方式,填写经办人] J --> K{剩余欠款是否等于0?} K -->|是| L[标记该供商欠款已结清] K -->|否| M[标记该供商仍有剩余欠款] L --> N[保存付款记录] M --> N N --> End((结束))

✏️ 付供商欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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