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**功能定位** 规范物资入库的财务与供应商信息登记流程,确保每一笔入库业务的资金往来清晰可查。 **核心功能** 记录入库单号、入库日期、供商名称及编号,管理应付金额、实付金额与欠款金额,支持备注说明。支持新增、修改、查询及单据状态跟踪。 **业务价值** 有效避免应付与实付信息遗漏,防范资金往来记录不清导致的账务风险;实现供应商欠款可追溯,支撑后续对账与结算管理。 **使用场景** - 采购物资到货后,财务人员登记入库单并录入应付与实付金额。 - 针对分期付款或未结清款项,记录欠款金额并备注付款计划。 - 月末与供应商对账时,按供商编号快速检索入库及付款记录。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📊 9 个从表字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入入库单信息] A --> B{供商信息是否存在于系统中?} B -->|是| C[自动填充供商名称与编号] B -->|否| D[手动新增供商信息] D --> C C --> E{应付金额是否大于0?} E -->|是| F[计算应付金额与实付金额] E -->|否| G[提示应付金额不能为0] G --> A F --> H{实付金额是否大于应付金额?} H -->|是| I[提示实付金额不能超过应付金额] I --> F H -->|否| J[自动计算欠款金额] J --> K{入库单号是否已存在?} K -->|是| L[提示单号重复,请重新录入] L --> A K -->|否| M[保存入库单并生成记录] M --> End((结束))

✏️ 入库登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 入库单号
入库单号类别产品名称型号规格单位单价数量
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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